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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-654-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS (SERV) SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-239-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
10967743,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"
DESDE 01-01-2021 AL 31-01-2021, SEGÚN FACTURA N° 1041284. | SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"
DESDE 01-01-2021 AL 31-01-2021, SEGÚN FACTURA N° 1041284. |
$ 57.724.964,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.724.964
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$ 57.724.964
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Total Neto
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$ 57.724.964
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.967.743
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$ 68.692.707
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.