Orden de Compra. Nº3191-6689-SE18 "CS VIENE DE LA LICITACIÓN 5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6689-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACIÓN 5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.053 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 119996,4
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153004
Artículo de aguja2000Unidad 3019274 - 4 CHATA DESECHABLE CHATA DESECHABLE, MADEGOM $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
23153004
Artículo de aguja50Unidad 3020312 - 9 TUBO PENROSE 3/4 DRENAJE PENROUSE MADEGOM 3/4, MADEGOM $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
23153004
Artículo de aguja400Unidad 3020892 - 0 GASA CON PARAFINA 10X10 INDIVIDUAL LOMATUELL H - LOHMANN & RAUSCHER $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800
23153004
Artículo de aguja660Unidad 3019273 - 6 PATO DESECHABLE PATO URINARIO DESECHABLE, MADEGOM $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.760 $ 188.760
Total Neto $ 631.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.996
TOTAL OC $ 751.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.