Orden de Compra. Nº3191-6722-SE19 "CS VIENE DE LA ID 3191-318-LQ18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6722-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 3191-318-LQ18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-318-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1217520
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA*Entrega coordinada con la Sra. Grisel Araya ,  Fono 32-2573800, garaya@sanidadnaval.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 22Unidad 2127202-6 N.P.T.501 A 1000ML N.P.T.501 A 1000ML $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.000 $ 1.166.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 82Unidad 2127156-4 N.P.T. 1001 A 2000ML N.P.T. 1001 A 2000ML $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.510.000 $ 4.510.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 5Unidad2127201-8 N.P.T. MENOR A 500ML N.P.T. MENOR A 500ML $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 9Unidad 2127200-0 N.P.T.2001 A 3000ML N.P.T.2001 A 3000ML $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000
Total Neto $ 6.408.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.217.520
TOTAL OC $ 7.625.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.