Orden de Compra. Nº
3191-6795-SE14
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LP SERVICIO MANT AGUA USO CLINICO UNIDAD DIALISIS
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-6795-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
LP SERVICIO MANT AGUA USO CLINICO UNIDAD DIALISIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-244-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
330964,23
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Liliana
Razón Social
AGUAS CLINICAS E INDUSTRIALES LILIANA ELIZABETH CU
R.U.T.
76.263.836-3
Sucursal
Liliana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C
1
Global
SERVICIO MANTENCION TECNICO-CLINICO AGUA USO CLINICO PARA UNIDAD DE DIALISIS, MES DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A PROGRAMA DE MANTENCION MENSUAL, COTIZACION N° 00282/01, SCP 1912
SERVICIO MANTENCION TECNICO-CLINICO AGUA USO CLINICO PARA UNIDAD DE DIALISIS, MES DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A PROGRAMA DE MANTENCION MENSUAL, COTIZACION N° 00282/01, SCP 1912
$ 691.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 691.917
$ 691.917
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C
1
Global
1 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA CAPILARES, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00281/01, SCP 1910
1 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA CAPILARES, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00281/01, SCP 1910
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C
1
Global
2 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA DIALISIS, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00280/01, SCP 1911
2 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA DIALISIS, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00280/01, SCP 1911
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 1.741.917
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 330.964
TOTAL OC
$ 2.072.881
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.