Orden de Compra. Nº3191-6795-SE14 "LP SERVICIO MANT AGUA USO CLINICO UNIDAD DIALISIS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-6795-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO MANT AGUA USO CLINICO UNIDAD DIALISIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-244-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 330964,23
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana
Razón Social AGUAS CLINICAS E INDUSTRIALES LILIANA ELIZABETH CU
R.U.T. 76.263.836-3
Sucursal Liliana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C1GlobalSERVICIO MANTENCION TECNICO-CLINICO AGUA USO CLINICO PARA UNIDAD DE DIALISIS, MES DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A PROGRAMA DE MANTENCION MENSUAL, COTIZACION N° 00282/01, SCP 1912SERVICIO MANTENCION TECNICO-CLINICO AGUA USO CLINICO PARA UNIDAD DE DIALISIS, MES DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A PROGRAMA DE MANTENCION MENSUAL, COTIZACION N° 00282/01, SCP 1912 $ 691.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.917 $ 691.917
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C1Global1 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA CAPILARES, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00281/01, SCP 19101 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA CAPILARES, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00281/01, SCP 1910 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C1Global2 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA DIALISIS, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00280/01, SCP 19112 ELEMENTO FILTROS PIROGENICOS Y 2 ELEMENTO FILTRO BACTERIOLOGICO, SALA DIALISIS, CORRESPONDE A GASTOS OPERACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, COTIZACION N° 00280/01, SCP 1911 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.741.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.964
TOTAL OC $ 2.072.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.