Orden de Compra. Nº3191-683-SE22 "CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-683-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE LIC: 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 QUÁTER DE LA LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, SEGÚN EL CUAL, LAS ENTIDADES PODRÁN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS PARA EFECTOS DE PAGO TRATÁNDOSE DE CONTRATACIONES DIRECTAS.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 140111,51
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON PABELLON TRAUMATOLOGIA ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOMET CHILE S A
Razón Social BIOMET CHILE S A
R.U.T. 96.863.710-k
Sucursal BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad 3084202 - 5 SUTURA MAX BRAID COD.900312 SUTURA MAX BRAID COD.900312 $ 34.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.866 $ 103.866
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3085145 - 5 PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050 PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050 $ 221.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.950 $ 221.950
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad3085180 - 2 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230 $ 28.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.386 $ 56.386
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad 3085144 - 8 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230 $ 27.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.187 $ 27.187
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios5Unidad 3085143 - 0 TORN.MD 2.7 COD.131227312/330 TORN.MD 2.7 COD.131227312/330 $ 53.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.355 $ 265.355
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad 3085187 - 7 AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS $ 20.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.685 $ 62.685
Total Neto $ 737.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.112
TOTAL OC $ 877.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.