Orden de Compra. Nº
3191-7008-SE19
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CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-7008-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
462140,8
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Laboratorio Pasteur SA
Razón Social
LABORATORIO PASTEUR S.A.
R.U.T.
87.674.400-7
Sucursal
Laboratorio Pasteur SA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno
1200
Gragea
120082-3 CRONUS COMP.
CRONUS COMP.
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
51181704
Dexametasona
1000
Gragea
1010109-5 DEXAMETASONA 4MG COMP.
DEXAMETASONA 4MG COMP.
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
51171816
Ondansetrón
248
Gragea
1350052-5 IZOFRAN 4 MG COMPR.DISP(A/O)
IZOFRAN 4 MG COMPR.DISP(A/O)
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620.000
$ 620.000
51121818
Atorvastatina
1000
Gragea
1540002-1 LIPOX 40MG COMP.
LIPOX 40MG COMP.(HIPOLIXAN)
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
51182418
Acetato cálcico
18000
Gragea
911091-7 PHOSLO 667MG COMP
PHOSLO 667MG COMP
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 702.000
$ 702.000
51171605
Lactulosa
300
Frasco
5001081-8 LACTULOSA 200 ML FCO
5001081-8 LACTULOSA 200 ML FCO
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.000
$ 504.000
51161901
Hidrocloruro de oximetazolina
40
Unidad
1194001-2 ILLIADIN NASAL
ILLIADIN NASAL (OXILIN)
$ 3.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.320
$ 157.320
51142235
Clorhidrato de tramadol
360
Frasco
120076-5 TIMAROL GOTAS
TIMAROL GOTAS (TRAL)
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.600
$ 111.600
51181713
Prednisona
2000
Gragea
1010078-2 CORTIPREX 20 MG COMPR
CORTIPREX 20 MG COMPR (BERSEN)
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 2.432.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 462.141
TOTAL OC
$ 2.894.461
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.