Orden de Compra. Nº3191-7008-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-7008-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 462140,8
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Pasteur SA
Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A.
R.U.T. 87.674.400-7
Sucursal Laboratorio Pasteur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno1200Gragea 120082-3 CRONUS COMP. CRONUS COMP. $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
51181704
Dexametasona1000Gragea 1010109-5 DEXAMETASONA 4MG COMP. DEXAMETASONA 4MG COMP. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
51171816
Ondansetrón248Gragea1350052-5 IZOFRAN 4 MG COMPR.DISP(A/O) IZOFRAN 4 MG COMPR.DISP(A/O) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
51121818
Atorvastatina1000Gragea1540002-1 LIPOX 40MG COMP. LIPOX 40MG COMP.(HIPOLIXAN) $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
51182418
Acetato cálcico18000Gragea 911091-7 PHOSLO 667MG COMP PHOSLO 667MG COMP $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000
51171605
Lactulosa300Frasco5001081-8 LACTULOSA 200 ML FCO5001081-8 LACTULOSA 200 ML FCO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
51161901
Hidrocloruro de oximetazolina40Unidad1194001-2 ILLIADIN NASALILLIADIN NASAL (OXILIN) $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.320 $ 157.320
51142235
Clorhidrato de tramadol360Frasco120076-5 TIMAROL GOTAS TIMAROL GOTAS (TRAL) $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
51181713
Prednisona2000Gragea1010078-2 CORTIPREX 20 MG COMPR CORTIPREX 20 MG COMPR (BERSEN) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 2.432.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 462.141
TOTAL OC $ 2.894.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.