Orden de Compra. Nº
3191-7026-SE19
"
CS CONTRATO SUMINISTRO 3191-221-LR18
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-7026-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
CS CONTRATO SUMINISTRO 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N°21.053 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2018, PARTIDA 11,CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
337053,73
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA COORDINADA POR SERVICIO
*FLOR PEREIRA
fpereira@sanidadnaval.cl
Fono:32-2573335
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOMET CHILE S A
Razón Social
BIOMET CHILE S A
R.U.T.
96.863.710-k
Sucursal
BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
3
Unidad
3085144 - 8 TORN.BLOQ.2.7 COD.131227108/230
TORNILLO BLOQ.
$ 27.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.561
$ 81.561
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
1
Unidad
3085194 - 3 QUATTRO SUTURE PASSER NEEDDLE
PUNTA PASA SUTURA PINZA QUATTRO
$ 127.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.895
$ 127.895
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3084259 - 5 ANCLA 5.5 PEEK ANCHOR C:CM-9155
ANCLA QUATTRO 3X5,5MM
$ 244.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488.410
$ 488.410
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
4
Unidad
3085180 - 2 TORN.NO BLOQ.C.131227210 AL 7230
TORNILLO NO BLOQUEADO
$ 28.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.772
$ 112.772
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
9
Unidad
3085143 - 0 TORN.MD 2.7 COD.131227312/330
TORNILLO MULTIDIRECCIONAL
$ 53.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 477.639
$ 477.639
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3085145 - 5 PLACA DVR BOQ.COD.131811050/3050
PLACA LONG DVR
$ 221.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 443.900
$ 443.900
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios
2
Unidad
3085187 - 7 AGUJA KIRCHNER 1,6 MM C.KW062SS
KW062SS KITCHNER 1.6
$ 20.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.790
$ 41.790
Total Neto
$ 1.773.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 337.054
TOTAL OC
$ 2.111.021
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.