Orden de Compra. Nº3191-708-SE20 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-708-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 47177
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101591
Vancomicina100Ampolla0658083-1 VANCOMICINA 1GR F.AMP VANCOMICINA 1GR F.AMP $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
51181701
Betametasona30Unidad1010020-4 BETAMETASONA 0,05% CREMA BETAMETASONA 0,05% CREMA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
51102301
Aciclovir20Unidad0680004-9 ACICLOVIR 5% CREMA ACICLOVIR 5% CREMA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno150Gragea0130014-4 NASTIFRIN COMPTO COMPRNASTIFRIN COMPTO COMPR (PARACETAMOL) $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
51141920
Diazepam50Gragea0150003-2 DIAZEPAM 10MG COMP DIAZEPAM 10MG COMP $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 248.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.177
TOTAL OC $ 295.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.