Orden de Compra. Nº3191-7114-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-7114-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2216606,12
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega Coordinada

Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo o Carolina Montino,  Fono 32-2573447 y 32-2573446 bboccardo@sanidadnaval.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102301
Aciclovir50Ampolla0680005-6 ACICLOVIR 250MG I.V.AMPACICLOVIR 250MG I.V.AMP $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
51181707
Metilprednisolona10Ampolla1010092-3 DEPO-MEDROL 80 MG AMPDEPO-MEDROL 80 MG AMP $ 22.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.030 $ 227.030
51131611
Dalteparina sódica200Ampolla1720049-4 FRAGMIN 7.500 UI JERINGAFRAGMIN 7.500 UI JERINGA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
51111716
Rituximab3Caja0710199-1 SUTENT 25MG X 28 CAPS.SUTENT 25MG X 28 CAPS. $ 2.182.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.546.540 $ 6.546.540
51151824
Mesilato de doxazosina210Gragea0841029-2 DORBANTIL 2MG COMP.DORBANTIL 2MG COMP. (CARDURA COMPRIMIDO) $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790
51111610
Metotrexato2000Gragea0710044-9 METOTREXATO 2.5 MG COMPMETOTREXATO 2.5 MG COMP $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
51111716
Rituximab3Frasco0710206-4 SUTENT 12.5MG X 28 CAPSSUTENT 12.5MG X 28 CAPS $ 1.101.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.988 $ 3.305.988
Total Neto $ 11.666.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.216.606
TOTAL OC $ 13.882.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.