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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-712-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-103-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-103-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Imprecon |
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Razón Social |
RINA EUGENIA BORGE PODESTA
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R.U.T. |
6.893.175-4 |
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Sucursal |
Comercial Imprecon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 100 | Unidad | LAMPAZO DE ALGODON TRENZADO QUE NO DEJE PELUSAS PARA REALIZAR ASEO EN ZONAS ESTERILES IDEAL DE HEBRAS GRUESAS. | |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.