Orden de Compra. Nº3191-7137-SE19 "CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-7137-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-3-LR18 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, N° 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 256145,84
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA*Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo o Carolina Montino,  Fono 32-2573447 y 32-2573446 bboccardo@sanidadnaval.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121901
Lactato de inamrinona100Ampolla911136-0 S. RINGER LACTATO 3LTS FLEXIBLE S. RINGER LACTATO 3LTS FLEXIBLE $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
51171504
Antiácidos de bicarbonato de sodio20Unidad910001-7 BICARBONATO SOD. 1/6M 500ML (H)BICARBONATO SOD. 1/6M 500ML (H) $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.660
51191509
Manitol300Unidad980010-3 D-MANITOL 15% 500 ML (H) D-MANITOL 15% 500 ML (H) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
51191601
Dextrosa28Unidad911020-6 SUERO GLUCOS. 20% X 500ML (H)SUERO GLUCOS. 20% X 500ML (H) $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.476 $ 14.476
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio10Unidad911054-5 EUROCOLLINS BOLSAS X 1 LTSEUROCOLLINS BOLSAS X 1 LTS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
51102702
Agua destilada para irrigación1000Frasco911031-3 AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX (AGUA BIDESTILADA) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 1.348.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.146
TOTAL OC $ 1.604.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.