Orden de Compra. Nº
3191-7314-SE21
"
CS (REA) VIENE DE LA LICITACION 5839-28-LR19
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-7314-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
CS (REA) VIENE DE LA LICITACION 5839-28-LR19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-28-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
“Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.131 del 16 de Enero de 2019.” Pago de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
1186529,1
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TECNIGEN S.A.
Razón Social
TECNIGEN S A
R.U.T.
93.020.000-k
Sucursal
TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41104201
Reactivos para depuración del agua
2211
Unidad
TIEMPO DE PROTROMBINA
TIEMPO DE PROTROMBINA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.304.490
$ 1.304.490
41104201
Reactivos para depuración del agua
6
Unidad
PROTEINA C (ESTUDIO DE TROMBOFILIA)
PROTEINA C (ESTUDIO DE TROMBOFILIA)
$ 26.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.700
$ 158.700
41104201
Reactivos para depuración del agua
19
Unidad
PDF (PROD DEGRADACION FIBRINOGENO)
PDF (PROD DEGRADACION FIBRINOGENO)
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.500
$ 104.500
41104201
Reactivos para depuración del agua
5
Unidad
PROTEINA S (ESTUDIO DE TROMBOFILIA)
PROTEINA S (ESTUDIO DE TROMBOFILIA)
$ 34.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
41104201
Reactivos para depuración del agua
2080
Unidad
T.T.P.A. (TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA)
T.T.P.A. (TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA)
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.227.200
$ 1.227.200
41104201
Reactivos para depuración del agua
92
Unidad
FIBRINOGENO
FIBRINOGENO
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.800
$ 105.800
41104201
Reactivos para depuración del agua
11
Unidad
ANTICOAGULANTE LUPICO
ANTICOAGULANTE LUPICO
$ 10.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.850
$ 113.850
41104201
Reactivos para depuración del agua
4
Unidad
ANTITROMBINA III
ANTITROMBINA III
$ 13.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
41104201
Reactivos para depuración del agua
373
Unidad
DIMERO D
DIMERO D
$ 8.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.002.650
$ 3.002.650
Total Neto
$ 6.244.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.186.529
TOTAL OC
$ 7.431.419
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.