Orden de Compra. Nº3191-7448-SE11 "LP - MANTENCIÓN DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-7448-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra LP - MANTENCIÓN DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-491-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 228427,5
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORAS.SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PC PRINT LIMITADA
Razón Social QUIJANES E IRRIBARRA LIMITADA
R.U.T. 76.091.384-7
Sucursal PC PRINT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresoras de láser1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1272 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1272 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. $ 489.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.800 $ 489.800
Impresoras de láser1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1271 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1271 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. $ 354.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.450 $ 354.450
Impresoras de láser1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1273 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.MANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1273 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. $ 211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.000 $ 211.000
Impresoras de láser1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1275 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.MANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 1275 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
Total Neto $ 1.202.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.428
TOTAL OC $ 1.430.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.