Orden de Compra. Nº3191-7450-SE18 "CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-7450-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-2-LR17 (FAR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL , APROBADO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna 80
Impuesto 92245
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121715
Enalapril400Caja843023-3 ENALAPRIL 20MG x 20COMP ENALAPRIL 20MG x 20COMP $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
51142106
Ibuprofeno400Frasco 121197-8 IBUPROFENO SUSP. ORAL 200 MG/ IBUPROFENO SUSP. ORAL 200 MG/ $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
51101584
Gentamicina60Frasco651020-0 GENTAMICINA SOL.OFTALMICA 0,3 GENTAMICINA SOL.OFTALMICA 0,3 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
51241115
Timolol60Frasco841059-9 TIMOLOL SOL.OFTALMICA 0,5% TIMOLOL SOL.OFTALMICA 0,5% $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
Total Neto $ 485.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.245
TOTAL OC $ 577.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.