Orden de Compra. Nº
3191-7652-SE14
"
CS SERVICIO DE ALIMENTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3191-7652-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
CS SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-232-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T.
61.102.017-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
12017577,14
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NUTRIFOOD S.A.
Razón Social
NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A
R.U.T.
78.527.620-5
Sucursal
NUTRIFOOD S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS.VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28924, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS.VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28924, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
$ 1.558.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.558.329
$ 1.558.329
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA IRA. Z.N., DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28920, DEL 26 DE NOV. DE 2014.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA IRA. Z.N., DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28920, DEL 26 DE NOV. DE 2014.
$ 660.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.072
$ 660.072
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA IRA. Z.N., DEL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28921, DEL 26 DE NOV. DE 2014.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA IRA. Z.N., DEL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28921, DEL 26 DE NOV. DE 2014.
$ 660.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.072
$ 660.072
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VALPARAISO, DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28908, DE FECHA 26 DE NOV. DE 2014.
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VALPARAISO, DEL 26 DE OCT. AL 25 DE NOV. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28908, DE FECHA 26 DE NOV. DE 2014.
$ 780.919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.919
$ 780.919
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VALPARAISO, DEL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28909, DE FECHA 26 DE NOV. DE 2014.
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS. VALPARAISO, DEL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28909, DE FECHA 26 DE NOV. DE 2014.
$ 780.919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.919
$ 780.919
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28906, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28906, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
$ 26.310.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.310.007
$ 26.310.007
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28907 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF, DEL 26 DE NOV. AL 25 DE DIC. DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28907 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
$ 28.510.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.510.555
$ 28.510.555
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA IRA.Z.N., DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28913, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA IRA.Z.N., DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28913, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
$ 1.215.602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.215.602
$ 1.215.602
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA IRA.Z.N., DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28914, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA IRA.Z.N., DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014. DE ACUERDO A FACTURA N°28914, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
$ 1.215.602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.215.602
$ 1.215.602
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS.VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28923, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL ARMADA DEL CAPS.VILLA ALEMANA, DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28923, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
$ 1.558.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.558.329
$ 1.558.329
Total Neto
$ 63.250.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.017.577
TOTAL OC
$ 75.267.983
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.