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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-773-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-24-LP12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-24-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
36217,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2016 |
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Proveedor |
Insumos Medicos Hospitalarios |
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Razón Social |
IMH S A
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R.U.T. |
78.083.940-6 |
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Sucursal |
Insumos Medicos Hospitalarios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 20 | Unidad | PAPEL ECOT. UPP-110S NORMAL**** | PAPEL PARA IMPRESION ECOGRAFICA UPP 110S |
$ 9.531,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.620
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$ 190.620
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Total Neto
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$ 190.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.218
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$ 226.838
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.