Orden de Compra. Nº3191-7787-SE15 "CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-7787-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1769842,78
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadCOBROS MES DE NOVIEMBRE 2015FACTURA 141363 FECHA 30-11-2015 $ 2.322.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322.740 $ 2.322.740
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadCOBROS MES DE NOVIEMBRE 2015FACTURA 141349 FECHA 30/11/2015 $ 1.161.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.576 $ 1.161.576
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadCOBROS MES DE NOVIEMBRE 2015FACTURA 141347 FECHA 30/11/2015 $ 2.313.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313.602 $ 2.313.602
41116004
Reactivos de analizadores químicos1UnidadCOBROS MES DE NOVIEMBRE 2015FACTURA 141346 FECHA 30-11-2015 $ 3.517.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.517.044 $ 3.517.044
Total Neto $ 9.314.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.769.843
TOTAL OC $ 11.084.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.