|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-80-MC20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NN. ADQ. MAT. CONTROL DE EXISTENCIAS (MAT.) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
“Conforme lo establecido en Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Publico año 2020, de fecha 19 de Diciembre del 2019.” |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
54720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-01-2020 |
|
|
|
Proveedor |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
|
Razón Social |
VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ
|
|
R.U.T. |
6.427.809-6 |
|
Sucursal |
VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 12000 | Unidad | bolsa transparente de 20 x 40 en 30 micras | bolsa transparente de 20 x 40 en 30 micras |
$ 24,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.000
|
$ 288.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 288.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.720
|
|
$ 342.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.