Orden de Compra. Nº3191-802-SE21 "CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE DE LA 3191-221-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-802-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2021
Nombre de la Orden de Compra CS (CON) TRAUMATOLOGIA VIENE DE LA 3191-221-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-221-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2021 N°21.289 DEL SECTOR PÚBLICO CON FECHA 16-12-2020, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 165965
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA POR SERVICIO
ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO *FLOR PEREIRA fpereira@sanidadnaval.cl Fono:32-2573335

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Helico Ltda.
Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA
R.U.T. 83.001.500-0
Sucursal Importadora Helico Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3080675 - 6 PTA.ARTROSC. 4.0-4.8 FRESA PTA.ARTROSC. 4.0-4.8 FRESA $ 110.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3082967 - 5 STERI DRAPE COD.6619-3M STERI DRAPE COD.6619-3M $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios1Unidad3085256 - 0 KIT CLAVO CEFALICO KIT CLAVO CEFALICO $ 613.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.000 $ 613.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios10Unidad3082963 - 4 AGUJA KIRSCHNER 1.25-1.6MM AGUJA KIRSCHNER 1.25-1.6MM $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 873.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.965
TOTAL OC $ 1.039.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.