Orden de Compra. Nº3191-8113-SE11 "LP - AUXILIAR DE FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-8113-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2011
Nombre de la Orden de Compra LP - AUXILIAR DE FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-721-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1284792,73
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORES DE AUXILIARES DE FARMACIA.PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORES DE AUXILIARES DE FARMACIA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gs outsourcing s.a.
Razón Social gs outsourcing s.a.
R.U.T. 76.924.640-1
Sucursal gs outsourcing s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Personal administrativo temporal1UnidadPRESTACION DE SERVICIO EN LABORES AUXILIAR DE FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE ACUERDO A FACTURA N° 1043 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2011.PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES AUXILIAR DE FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE ACUERDO A FACTURA N° 1043 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2011. $ 6.762.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.762.067 $ 6.762.067
Total Neto $ 6.762.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.284.793
TOTAL OC $ 8.046.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.