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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-8375-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-955-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-955-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
172368 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2011 |
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Proveedor |
CPI STEAM LTDA. |
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Razón Social |
CPI STEAM LTDA, Sociedad técnica comercial y de in
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R.U.T. |
76.083.529-3 |
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Sucursal |
CPI STEAM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142503
| Interceptor de vapor | 3 | Unidad | TRAMPAS DE VAPOR TIPO BALDE INVERTIDO ARMSTRONG SERIE 800 MODELO 813 O EQUIVALENTE, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 302.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 907.200
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$ 907.200
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Total Neto
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$ 907.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.368
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$ 1.079.568
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.