Orden de Compra. Nº3191-876-SE23 "CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACION N°5839-26-LR20 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-876-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACION N°5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU-PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 279300
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Flexing Chile SpA
Razón Social FLEXING CHILE SPA
R.U.T. 76.592.530-4
Sucursal Flexing Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio6000Par3050215 - 7 GUANTE 7 1/2 ESTERIL GUANTE QUIRURGICO ESTERIL N° 7 1/2 PUÑO LARGO EN SOBRE DE PAR. DOBLE EMPAQUE DE GRADO MEDICO VIGEN- CIA DE 3 AÑOS.CONTENIDO MAXIMO DE PROTEINAS 100 M ICROGRAMOS POR GRAMO DE CAUCHO.BAJA CANTIDAD DE POLVO. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
Total Neto $ 1.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.300
TOTAL OC $ 1.749.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.