Orden de Compra. Nº3191-889-SE20 "CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-889-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2020
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA LICITACION 5839-4-LR17 (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.192 del 19 de Diciembre de 2019.”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1239180
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general60000Unidad3050003 - 7 APOSITO ASEO Y LIMPIEZA APOSITO DE ALGODON DE 6 -7 GRS. CON MEDIDS DE 10X20CMS CUBIERTO CON GASA NO GAUZE FINA, DE SUAVE TEXTURA PARA ASEO EXTERNO DE PACIENTE. LIBRE DE PELUSAS Y SELLADO P/EVITAR SALIDA DE ALGODON DE RELLENO. DESPACHO BOLSA DE 100 UND. DURACION 4 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360.000 $ 6.360.000
42131501
Pecheras para pacientes3000Unidad3020770 - 8 PECHERA PLAST. STAND. 1.2 MT LARGO PECHERA DE PLASTICO CON ASA PARA EL CUELLO, TIRAS DE AMARRE PARA LA CINTURA. LARGO DE 120CM DESDE LA BASE DEL CUELLO. COLOR BLANCO. DESECHABLE. DESPACHO EN BOLSA 10 UNIDADES. $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 6.522.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.239.180
TOTAL OC $ 7.761.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.