Orden de Compra. Nº3191-891-SE26 "CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-891-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1052/891/2026 del sistema CGU PLUS +.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que los pagos de los pacientes son más de 30 días corridos, lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 342304
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BBC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.
R.U.T. 76.054.237-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BBC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa20000SobreGASA NO TEJIDA DE 7,5 X 7,5 CM SOBRE 2 UNIDADES GASA NO TEJIDA, DOBLADA EN CUATRO PLIEGUES DE 7.5 X 7.5 CM , DOS UNIDADES POR SOBRE. GRAMAJE MAYOR DE 40 GRS.ESTERIL. VIGENCIA 3 AÑOS. 3021853 - 1 GASA ESTERIL $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
42311511
Vendas de gasa700UnidadVENDA DE GASA 10 CM ANCHO VENDA DE GASA ELASTICADA SUAVE DE 10 CM DE ANCHO 3 MT DE LARGO. PARA VENDAJE EXTERNO DE COLOR BLANCO,EMPAQUE INDIVIDUAL NO ESTERIL. 3030013 - 1 VENDA GASA 10 CM $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
42141501
Algodoneras o fibra500BolsaTORULA DE ALGODON HIDROFILO DE 2 GR ALGODON SANITIZADO EN BOLSAS PLASTICAS POR 100 UD.3020605 - 6 TORULA ALGODON 2-4 GR (100 UD) $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
Total Neto $ 1.801.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.304
TOTAL OC $ 2.143.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.