|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3191-9265-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS COMPRA DE PAPEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3191-185-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
|
|
R.U.T. |
61.102.017-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
392920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
|
|
R.U.T. |
96.908.760-k |
|
Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 1000 | Unidad no definida | | TOALLA DE PAPEL GOFRADA BLANCA,100% BIODEGRADABLE
20.5 CMS DE ANCHO POR 280 MTS.DE LARGO,EL PROVEEDO
R ADJUDICADO DEBE CONSIDERAR ENTREGAR EN COMODATO
E INSTALAR GATUITAMENTE 300 DISPENSADORES DE PALAN
CA MANUALES Y 40 DISPENSADORES AUTOMA |
$ 2.068,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.068.000
|
$ 2.068.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.068.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 392.920
|
|
$ 2.460.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.