Orden de Compra. Nº3191-960-SE25 "CS (SERV) ACTUALIZACION DE SOFTWARE "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-960-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-80-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003000 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 127815,85
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO EMILIO
Razón Social INSEL TECHNIK LIMITADA
R.U.T. 78.363.170-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARMANDO EMILIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231501
Software de centro de llamadas o soporte técnico (1GlobalPAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE S-COM LISTPLUS. PERIODO 22-01-2025 AL 21-02-2025. REQUERIMIENTO N° 212.PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE S-COM LISTPLUS. PERIODO 22-01-2025 AL 21-02-2025. $ 672.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.715 $ 672.715
Total Neto $ 672.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.816
TOTAL OC $ 800.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.