Orden de Compra. Nº3192-101-SE24 "SERVICIO DE ASEO MENSUAL"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3192-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MENSUAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3192-1-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.090-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.090-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 71768,89
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA
Razón Social TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA
R.U.T. 77.529.041-2
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadPAGO FACTURA MENSUAL  $ 377.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.731 $ 377.731
Total Neto $ 377.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.769
TOTAL OC $ 449.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.