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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3192-17-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
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R.U.T. |
61.102.090-2 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 180 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
58517,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | 3714 COPIAS BLANCO Y NEGRO | |
$ 22.064,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.064
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$ 22.064
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | 1845 COPIAS BLANCO Y NEGRO | |
$ 22.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.093
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$ 22.093
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82121702
| Servicios de copias a color | 1 | Unidad | 722 COPIAS COLOR | |
$ 35.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.990
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$ 35.990
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Pack | CARGO FIJO | |
$ 227.839,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.839
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$ 227.839
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Total Neto
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$ 307.986
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.517
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$ 366.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.