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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3192-59-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO IMPRESORAS FUERSUB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
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R.U.T. |
61.102.090-2 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 180 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
49837,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2023 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Pack | COPIAS BLANCO Y NEGRO | |
$ 16.258,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.258
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$ 16.258
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Pack | CARGO FIJO | |
$ 50.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.093
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$ 50.093
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Pack | COPIAS BLANCO Y NEGRO | |
$ 145.195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.195
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$ 145.195
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Pack | COPIAS BLANCO Y NEGRO | |
$ 37.854,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.854
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$ 37.854
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Pack | COPIAS COLOR | |
$ 12.903,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.903
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$ 12.903
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Total Neto
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$ 262.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.838
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$ 312.141
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.