Orden de Compra. Nº3192-64-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3192-8-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3192-64-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3192-8-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA MAGNETICA
Proveniente de Licitación 3192-8-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.090-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.090-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna -1
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS ABURTO ABURTO
R.U.T. 11.447.881-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios1UnidadPizarras magnéticas y accesoriosPIZARRA ACRÍLICA MAGNÉTICA DE 5.30x1.00 MTS. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.