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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3193-111-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3193-127-COT23 SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS A GAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CORONEL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.102.102-K |
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Dirección de Facturación |
ALMIRANTE VILLARROEL N°107 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
77900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALMIRANTE VILLARROEL N°107 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2023 |
| ENTREGA DE SERVICIO | SERVICIO REALIZAR EN DEPENDENCIAS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN Y COMUNICARSE CON EL ENCARGADO, ERICK NILO PÉREZ, FONO :984300630 |
| FACTURACIÓN | FACTURA ENVIAR A CORREO ELECTRÓNICO ENILO@DGTM.CL |
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Proveedor |
Ricardo Fica Burgos |
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Razón Social |
RICARDO HUMBERTO FICA BURGOS
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R.U.T. |
9.063.231-0 |
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Sucursal |
Ricardo Fica Burgos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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71161503
| Servicios de pruebas de equipo o inspección del lugar del pozo | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOAS A GAS, SEGÚN ADJUNTO Y CONDICIONES EXPUESTAS EN PROCESO COMPRA ÁGIL. | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOAS A GAS, SEGÚN ADJUNTO Y CONDICIONES EXPUESTAS EN PROCESO COMPRA ÁGIL. |
$ 410.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.000
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$ 410.000
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Total Neto
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$ 410.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.900
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$ 487.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.