Orden de Compra. Nº3193-178-SE26 " 3193-7-LE26, MATERIALES ELECTRICOS FAROS"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-178-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 3193-7-LE26, MATERIALES ELECTRICOS FAROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3193-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 1425275,5
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOSCOORDINAR ENTREGA DE LOS BIENES CON SARGENTO SEGUNDO MALDONADO 413831165
FACTURACIONEMITIR FACTURACIÓN A FFERRANTI@DGTM.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "FACAVA" Electricidad
Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
R.U.T. 9.633.707-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal "FACAVA" Electricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadMATERIALES ELECTRICOS FAROS AISLADOSVARIEDAD DE PRODUCTOS ELECTRICOS COMO SE SOLICITO Y QUE SE DETALLAN EN ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 7.501.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.501.450 $ 7.501.450
Total Neto $ 7.501.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.425.276
TOTAL OC $ 8.926.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.