Orden de Compra. Nº3193-193-AG22 "3193-205-COT22, MATERIALES BODEGA COMBUSTIBLE CAPUERTOLEB"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-193-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra 3193-205-COT22, MATERIALES BODEGA COMBUSTIBLE CAPUERTOLEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 165117,6
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVÍO FACTURACIÓN A FFERRANTI@DGTM.CL
ENTREGA DE LOS PRODUCTOSCOORDINAR ENVÍO DE LOS PRODUCTOS CON SARGENTO PRIMERO OVALLE 412266127
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YP GROUP SPA
Razón Social YP GROUP SPA
R.U.T. 77.572.969-4
Sucursal YP GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PAÑOL DE COMBUSTIBLES CAPITANÍA DE PUERTO DE LEBU, SEGÚN MATERIALES COTIZADOS EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL.ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PAÑOL DE COMBUSTIBLES CAPITANÍA DE PUERTO DE LEBU, SEGÚN MATERIALES COTIZADOS EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL. $ 869.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.040 $ 869.040
Total Neto $ 869.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.118
TOTAL OC $ 1.034.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.