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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3193-204-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3193-229-COT26, REPARACIÓN PASARELA LSG TALCAHUANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.102.102-K |
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Dirección de Facturación |
ALMIRANTE VILLARROEL N°107 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
150100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALMIRANTE VILLARROEL N°107 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DEL SERVICIO | COORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO CON SARGENTO SEGUNDO TOLEDO 413831119 |
| FACTURACION | ENVÍO FACTURA A FFERRANTI@DGTM.CL |
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Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS AMF |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS ANA MARIA FLORES GATICA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.215.844-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS AMF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31321401
| Conjuntos soldados en fuerte de aluminio en barras | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIÓN PASARELA UNIDAD LSG TALCAHUANO, SEGÚN PARAMETROS EXPUESTOS EN PROCESO COMPRA ÁGIL. | SERVICIO DE REPARACIÓN PASARELA UNIDAD LSG TALCAHUANO. |
$ 790.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.000
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$ 790.000
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Total Neto
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$ 790.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.100
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$ 940.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.