Orden de Compra. Nº3193-448-CM16 "ADQ. MATERIALES PARA PINTADO. "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-448-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA PINTADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 40233,45
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas16 (914299) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD 929299(914299) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.304 $ 14.304
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (914895) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BLANCO 5 GALÓN 929895(914895) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 65.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.451 $ 197.451
Total Neto $ 211.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.233
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 251.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.