Orden de Compra. Nº3193-459-AG22 "3193-418-COT22, MATERIAL ELECTRICO IMPLEMENTACIÓN CONTENEDOR"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-459-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra 3193-418-COT22, MATERIAL ELECTRICO IMPLEMENTACIÓN CONTENEDOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 242454,25
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DEL PRODUCTOCOORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON CABO PRIMERO NUÑEZ 412266135
FACTURACIÓNFFERRANTI@DGTM.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141510
Protectores de cables1UnidadMATERIALES ELECTRICOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO A PROCESO COMPRA ÁGIL.MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO A PROCESO COMPRA ÁGIL. $ 1.276.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.075 $ 1.276.075
Total Neto $ 1.276.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.454
TOTAL OC $ 1.518.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.