Orden de Compra. Nº3193-532-SE20 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA PERGOLA G.M.(T.)"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-532-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA PERGOLA G.M.(T.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 15285,5
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOSSE DEBE COORDINAR CON EL SO SAAVEDRA AL CELULAR +569 74066647
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1GalónSE DEBE COORDINAR CON EL SO SAAVEDRA AL CELULAR +569 74066647GALON DILUYENTE $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31191501
Papeles de lija50PliegoSE DEBE COORDINAR CON EL SO SAAVEDRA AL CELULAR +569 74066647LIJA AL AGUA $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
86131502
Pintura1TinetaSE DEBE COORDINAR CON EL SO SAAVEDRA AL CELULAR +569 74066647TINETA ACRIZINCAZUL PACIFICO $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
Total Neto $ 80.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.286
TOTAL OC $ 95.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.