Orden de Compra. Nº3194-173-SE10 "COMPRA DIRECTA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3194-173-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA Ia ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Unidad de Compra GENERAL DEL CANTO 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO 398
Comuna 78
Impuesto 354825
Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRESCONTRERASORELLANA
Razón Social ANDRES FELIX CONTRERAS ORELLANA
R.U.T. 11.389.465-2
Sucursal ANDRESCONTRERASORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111502
Muebles no modulares de oficina ejecutiva1Unidad no definidaESTACIONES DE TRABAJO VENTANAL CORREDERA   $ 1.867.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867.500 $ 1.867.500
Total Neto $ 1.867.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 354.825
TOTAL OC $ 2.222.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.