Orden de Compra. Nº3194-314-CM16 "INSUMOS ADMINISTRATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3194-314-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ADMINISTRATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA Ia ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Unidad de Compra GENERAL DEL CANTO 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 9010,9305
Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140 $ 9.140
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 81199;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD; Código: 83912;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma30 (1301736) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 11,5 UNIDAD 1327758(1301736) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 11,5 UNIDAD; Código: 88884;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma30 (1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759(1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: 88885;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon15 (1314345) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 311 TRANSPARENTE 48 MM X 50MT 1340368(1314345) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE 311 TRANSPARENTE 48 MM X 50MT; Código: 11228;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.045 $ 15.045
Total Neto $ 47.905
Descuento $ 479
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.011
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 56.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.