Orden de Compra. Nº3194-32-CM17 "INSUMOS ADMINISTRATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3194-32-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ADMINISTRATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA Ia ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Unidad de Compra GENERAL DEL CANTO 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 9781,2
Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1109296) CUCHILLO CARTONERO TORRE BLISTER CHICO CON RIEL UNIDAD 1129296(1109296) CUCHILLO CARTONERO TORRE BLISTER CHICO CON RIEL UNIDAD; Código: U437876;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1109651) ADHESIVO POXIPOL LA GOTITA 2 ML UNIDAD 1129651(1109651) ADHESIVO POXIPOL LA GOTITA 2 ML UNIDAD; Código: S181714;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES 1129691(1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES; Código: R301510;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1109938) CLIPS LAVORO MAGIC CLIP 16 MM REPUESTO 50 UNIDADES 1129938(1109938) CLIPS LAVORO MAGIC CLIP 16 MM REPUESTO 50 UNIDADES; Código: S509824;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510 $ 7.510
41111604
2239-4-LP14
Reglas20 (1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD 1024866(1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD; Código: B000954;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 52.000
Descuento $ 520
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.781
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.