Orden de Compra. Nº3194-57-CM16 "INSUMOS CLÍNICOS Y ADM."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3194-57-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS Y ADM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA Ia ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Unidad de Compra GENERAL DEL CANTO 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.924.600-4
Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 24021,6069
Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar12 (960388) CINTA DE EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE UNIDAD 977388(960388) CINTA DE EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE UNIDAD; Código: A187614;Región : V $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1007447) CARPETA RHEIN OFICIO FAST TRANSPARENTE UNIDAD 1025447(1007447) CARPETA RHEIN OFICIO FAST TRANSPARENTE UNIDAD; Código: R103004;Región : V $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : V $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 120X130 CM 54 (1145062) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 120X130 CM 50 UNIDADES 1167480(1145062) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 120X130 CM 50 UNIDADES; Código: Z433169;Región : V $ 25.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.128 $ 100.128
Total Neto $ 127.050
Descuento $ 620
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 150.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.