Orden de Compra. Nº3195-1-CM12 "TONER 05A"
Recuerde que el responsable del pago es INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3195-1-CM12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 11-06-2012
Nombre de la Orden de Compra TONER 05A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVALES (I)
Razón Social INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVAL
R.U.T. 61.961.800-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVAL
R.U.T. 61.961.800-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 706
Comuna Iquique
Impuesto 47,12
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice II
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal Redoffice II
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4 (601393) TONER HP CE505A 601393(601393) TONER HP CE505A ; Código: ;Región : I US$ 62,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 248,00 US$ 248,00
Total Neto US$ 248,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 47,12
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 295,12


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.