Orden de Compra. Nº3195-2-SE12 "ADQ. BOTINES DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3195-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. BOTINES DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVALES (I)
Razón Social INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVAL
R.U.T. 61.961.800-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE ING. DE SIST. NAVAL
R.U.T. 61.961.800-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 706
Comuna Iquique
Impuesto 32759,04
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Garmendia IQUIQUE
Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.889.950-3
Sucursal Garmendia IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre12ParBOTINES KOMODO PU NEGRO A.SHOE 5720  $ 14.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.416 $ 172.416
Total Neto $ 172.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.759
TOTAL OC $ 205.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.