Orden de Compra. Nº3196-158-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3196-16-L110"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-158-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3196-16-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3196-16-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588
Comuna Valdivia
Impuesto 47539,33
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcor. Logística y contrucción
Razón Social MARCOS DANILO CORALES PINO
R.U.T. 16.872.205-2
Sucursal Marcor. Logística y contrucción
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadEN BASES ADJUNTAS  $ 250.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.207 $ 250.207
Total Neto $ 250.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.539
TOTAL OC $ 297.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.