Orden de Compra. Nº3196-182-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3196-64-L112"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-182-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3196-64-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3196-64-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588
Comuna Valdivia
Impuesto 161621,6
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa
Razón Social Cristian Morales Gallegos
R.U.T. 15.987.794-9
Sucursal Empresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIO DE CABLEADO.  $ 850.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.640 $ 850.640
Total Neto $ 850.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.622
TOTAL OC $ 1.012.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.