Orden de Compra. Nº3196-195-SE23 "ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHUMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-195-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHUMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra AV. PRAT N° 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema ley de navegacion.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT 588
Comuna Valdivia
Impuesto 66529,26
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUESTRAS RAICES SPA
Razón Social NUESTRAS RAICES SPA
R.U.T. 77.032.215-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUESTRAS RAICES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras12Unidad no definidaMADERA DIMENSIONADA 2X2MADERA DIMENSIONADA 2X2 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31163215
Perno estriado150Unidad no definidaPERNO FIJACIÓN CUBIERTAPERNO FIJACIÓN CUBIERTA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30222039
Túnel para canal12UnidadCANAL AGUA LLUVIA, MEDIDA ESPECIAL DESARROLLO 1MTCANAL AGUA LLUVIA, MEDIDA ESPECIAL DESARROLLO 1MT $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
31161504
Tornillos para metales200UnidadTORNILLOS PUNTA BROCA 21/2"TORNILLOS PUNTA BROCA 21/2" $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
15121516
Sellador de fugas2UnidadSELLO SIKAFLEX TAPAGOTERA 600CCSELLO SIKAFLEX TAPAGOTERA 600CC $ 24.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.654 $ 48.654
15121516
Sellador de fugas11UnidadTIRAS SELLADOR COMPRIBANDTIRAS SELLADOR COMPRIBAND $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 350.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.529
TOTAL OC $ 416.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.