Orden de Compra. Nº3196-202-AG25 "MATERIALES PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3196-145-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-202-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3196-145-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588
Comuna Valdivia
Impuesto 103909,29
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor proVepro
Razón Social PROVEPRO SPA
R.U.T. 78.026.692-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal proVepro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111808
Tanques de almacenaje de combustible1UnidadMATERIALES PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE.SEGÚN LO SOLICITADO. $ 546.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.891 $ 546.891
Total Neto $ 546.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.909
TOTAL OC $ 650.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.