Orden de Compra. Nº3196-216-SE22 "Pan para G.M.VLD. mes de OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-216-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Pan para G.M.VLD. mes de OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3196-14-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588
Comuna Valdivia
Impuesto 48885,882382
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA
Razón Social PANADERIA SMOLKO LIMITADA
R.U.T. 76.243.199-8
Sucursal MARIA EUGENIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definida 77675-77700-77722-77762-777-91-77805-77822-77848-77859-77872-77881 $ 76.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.457 $ 76.457
50181901
Pan fresco1Unidad no definida 77924-77937-77943-77954-77977-77993-78005-78039-78050-78060-78070 $ 104.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.380 $ 104.380
50181901
Pan fresco1Unidad 78089-78111-78127-78137-78166-78179-78207-78216-78237-78243-78260 $ 76.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.457 $ 76.457
Total Neto $ 257.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.886
TOTAL OC $ 306.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.