|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3196-68-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3196-34-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3196-34-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
61.102.047-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PRAT 588 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
61.102.047-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. PRAT N° 588 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
90630 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRAT N° 588 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
7700193K |
|
Razón Social |
EUGENIO IGNACIO SARALEGUI RUBILAR
|
|
R.U.T. |
7.700.193-K |
|
Sucursal |
7700193K |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | LA NECESIDAD DE REPARAR Y CAMBIAR PLANCHAS DE TECHO EN CAMARA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CORRAL. | |
$ 477.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 477.000
|
$ 477.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 477.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.630
|
|
$ 567.630
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.