Orden de Compra. Nº3196-90-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3196-90-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3196-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 61.102.047-3
Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588
Comuna *
Impuesto 45980
Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINXCEL GRAPHICS
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA
R.U.T. 77.507.670-4
Sucursal PINXCEL GRAPHICS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner11Unidad no definidaADQUISICION DE TONER SEGUN DETALLE: -04 TONER CE505A -01 TONER Q2612A -03 TONER CE285A -03 TONER Q2613A  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
Total Neto $ 242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.980
TOTAL OC $ 287.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.